一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: 紫云县志燕百货文具店
三、 *采购项目编号: ************535
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2025年4月15日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛/BULL GN217新国标插座/插板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长5米超功率保护 20 1640.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 2 雅高 YG-035 13L 加厚塑料水桶 手提水桶(个) 20 280.0 雅高YG-035 验收通过 3 爱普生 004 打印机彩色墨水 墨盒 40 1600.0 爱普生/Epson004 验收通过 4 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 20 840.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 5 兰威 LW-0702篮球 100 12000.0 兰威/LenwaveLW-0702 验收通过 6 晨光 ZPMV8004 MGKids水性软头双头马克笔48色 50 3708.5 晨光/M&GZPMV8004 验收通过 7 晨光 (M&G) K35 12支/盒 0.5mm 红色中性笔 10 240.0 晨光/M&GK35 红 验收通过 8 得力(deli)30402 16卷/袋 9mm*10y*80um 双面胶 40 1040.0 得力/deli30402 验收通过 9 得力 9863 透明 圆形 快干 印台 印泥 20 170.0 得力/deli9863 验收通过 10 得力(deli) 0416 可钉50页 轻便型 厚层 订书机 10 215.0 得力/deli0416 验收通过 11 得力/deli 3899 白色 A3/A4 通用照片过塑机 过胶机 覆膜机 塑封机 6 1794.0 得力/deli3899 验收通过 12 得力 33399 12支 子弹头 黑色 中性笔 50 605.0 得力/deli33399 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 张莹
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